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銀中《風險管理》每日一練:內部審計的對象(2021.04.09)

來源: 正保會計網校 編輯:某某 2021/04/09 09:22:04 字體:

人生就像爬坡,要一步一步來!正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

多選題

COSO委員會的《內部控制——整合框架》認為內部控制包括(?。┑纫亍?/p>

A、控制環(huán)境 

B、控制活動 

C、風險評估 

D、監(jiān)督 

E、信息與交流 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查內部審計的對象。COSO委員會的《內部控制——整合框架》將內部控制定義為一個由機構的董事會、管理層和其他人員實施的過程,其目的是為實現經營的有效性和效率,確保財務報告的可靠性,與適用的法律和法規(guī)相符合提供合理的保證。該報告認為內部控制包括五個相互關聯(lián)的構成要素:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與交流、監(jiān)督。參見教材P66。

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