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初級《審計理論與實務》每日一練:內部控制(2023.10.14)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2023/10/14 08:56:20 字體:

多努力、多學習、多實踐,就有可能收獲到別人收獲不到的東西!

多選題

下列各項中,屬于內部控制的作用的有:

A、保護財產(chǎn)物資的安全完整和有效使用 

B、保證會計及其他信息資料的真實可靠 

C、促進工作效率的提高和經(jīng)營目標的實現(xiàn) 

D、促進國家法律法規(guī)的遵循和各項政策的貫徹落實 

E、增強企業(yè)的管理意識 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
本題考查內部控制的作用。內部控制的作用包括:保護財產(chǎn)物資的安全完整和有效使用;保證會計及其他信息資料的真實可靠;促進工作效率的提高和經(jīng)營目標的實現(xiàn);促進國家法律法規(guī)的遵循和各項政策的貫徹落實。

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初級審計師:每日一練《審計相關基礎知識》(10.14)

初級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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