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2017年CIA《內(nèi)審實務(wù)》知識點:內(nèi)部審計目標和范圍

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/07/20 19:25:19 字體:

2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學(xué)員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計實務(wù)》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。

知識點:內(nèi)部審計目標和范圍

國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IAA)界定:

●定位

是一個獨立鑒證部門

●主要職責(zé)

檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)

●協(xié)助的對象

管理層和董事會

●范圍

包括檢查和評估公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性,以及各部門職責(zé)的履行情況。

●目標

√協(xié)助公司成員有效地履行他們的職責(zé),為他們提供與被審查作業(yè)有關(guān)的分析、鑒證、意見、咨詢和信息。

√以合理的成本進行有效的控制。

內(nèi)部審計部門的職責(zé)范圍明顯比審查財務(wù)報告和評估內(nèi)部控制要廣得多,因此必須有效地管理內(nèi)部審計活動,保證為組織增加價值。

相關(guān)鏈接:2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試報考簡章

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》

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