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2015年內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》知識點:財務審計業(yè)務

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2015/08/25 14:07:13 字體:

2015年國際注冊內(nèi)部審計師備考正在如火如荼的進行中。為了幫助大家更好的學習國際注冊內(nèi)部審計師,正保會計網(wǎng)校教學專家特為大家整理了國際注冊內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》的知識點,希望對大家有所幫助。祝您夢想成真!

財務審計業(yè)務

財務審計業(yè)務是對組織的財務收支和經(jīng)濟活動實施的獨立審查和評價,關注的是組織財產(chǎn)的安全性、財務信息的可靠性和完整性。

財務審計業(yè)務的目的是:

·財務信息的揭示是否遵守已建立的標準或準則;

·組織是否遵守法律或法規(guī)的具體財務規(guī)定;

·組織是否恰當?shù)亟⒉嵤┝擞嘘P財務報告和資產(chǎn)安全的內(nèi)部控制制度,以促進控制目標的完成。

財務審計業(yè)務通常是由外部審計師實施,但是,也屬于內(nèi)審計職責范疇內(nèi)。

外部審計師關注組織財務報表,目標是檢查審計財務報告里的信息是否遵守會計準則,是否公允地反映了組織真實的財務狀況和經(jīng)營成果。

內(nèi)部審計師關注組織內(nèi)部控制,檢查涉及財務的程序、制度是否存在缺陷和漏洞,并對關鍵環(huán)節(jié)進行控制,從而提出完善制度的建議,確保支持編制財務報告的相關程序都是有效的。

《薩班斯法案》和SEC規(guī)定,上市公司的首席執(zhí)行官和首席財務官在每個季度和年度報告中都要證明以下事項:

·他們已經(jīng)復核了報告,并且相信報告內(nèi)容是真實的、完整的,沒有產(chǎn)生誤導;

·他們有責任建立和維護被稱為“披露控制和程序”的規(guī)定;

·他們?nèi)媾读丝刂迫毕?,揭示了涉及管理人員或其他重要雇員的舞弊行為;

·在至近一次評估后,是否還存在影響內(nèi)部控制的重大變更。

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