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2019年CIA《內部審計知識要素》:審計委員會的職責

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/09/19 17:06:07 字體:

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備考

審計委員會的職責

審計委員會的職責,包括但不限于:

1)監(jiān)督公司內部審計制度及評價其實施情況;

2)代表董事會監(jiān)督和審查公司內部的財務活動以及財務信息披露的情況;

 3)審查公司的內部控制機制是否有效運行;

4)提議聘請或更換外部審計機構;--事務所任免權

5)負責連接內部審計和外部審計,加強它們之間的有效溝通等。

6)決定首席審計官的任免、更替,確保內部審計范圍不受限制;--人事任免權

7)定期與首席審計官討論與風險評估相關的重要事宜;

8)審計委員會應當每年對其權限及其有效性進行復核,并就必要的人員變更向董事會報告。

為了提高內部審計部門的獨立性和客觀性,內部審計部門應該直接向董事會或者審計委員會負責。

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