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《第3101號內部審計實務指南—審計報告》下載

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小編 2020/03/20 16:22:33 字體:

 為了進一步完善內部審計準則體系,指導內部審計實踐,中國內部審計協(xié)會組織修訂完成了《第3101號內部審計實務指南—審計報告》。經(jīng)中國內部審計協(xié)會第七屆常務理事會第二次會議審議通過,現(xiàn)予以印發(fā),自2020年1月1日起施行。2009年1月1日起施行的《內部審計實務指南第3號—審計報告》同時廢止。實施過程中如有問題,請及時反饋我們。


目  錄


第一章  總 則

第二章  一般原則

第三章  審計報告的要素和內容

第四章  審計報告的格式

第五章  審計報告的編制

第六章  審計報告的復核、報送和歸檔

第七章  附 則

附錄1:審計報告參考格式

附錄2:審計報告征求意見函參考格式


下載:

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