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國際內(nèi)審師《內(nèi)審基礎》每日一練:財務報告內(nèi)控有效性(4.25)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/04/25 15:11:45 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試,也需要一點點積累才能達到好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。以下是CIA《內(nèi)部審計基礎》每日一練:通過評價來自各種渠道的證據(jù)對財務報告內(nèi)控有效性形成意見,快來學習吧。

單選題

某審計師運用通用審計軟件從某組織一年的銀行賬戶中挑選了有代表性的統(tǒng)計樣本。審計師證實樣本中的所有支付都有經(jīng)適當批準的文件支持,并且注意到所有支付都是在期限內(nèi)完成。根據(jù)這個信息,審計師可以得出以下哪項結論:

A、銀行對賬單與會計賬簿是一致的。

B、全年支付的發(fā)票被適當?shù)嘏鷾屎蜌w檔。

C、保證及時支付的控制按預期執(zhí)行。

D、以上全部都不能得出。

  

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國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審實務》(2018-04-25)

國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2018-04-25)

國際內(nèi)審師考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。

正保會計網(wǎng)校
2018-04-25

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎》

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  • 趙海濤《內(nèi)部審計實務》

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