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國際內(nèi)審師《內(nèi)審實(shí)務(wù)》每日一練:內(nèi)部審計(jì)的政策和程序(6.14)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2018/06/14 09:54:55 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)考試,也需要一點(diǎn)點(diǎn)積累才能達(dá)到好的效果。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運(yùn)用,考試時(shí)會(huì)更得心應(yīng)手。以下是CIA《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》每日一練:內(nèi)部審計(jì)的政策和程序,今天你學(xué)習(xí)了么?

單選題

內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)期間沒有發(fā)現(xiàn)員工的舞弊行為。以下哪項(xiàng)結(jié)果表明內(nèi)部審計(jì)師很可能違反了專業(yè)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?

A、沒有對審計(jì)范圍內(nèi)所有交易的業(yè)務(wù)開展詳細(xì)的檢查

B、確定審計(jì)范圍內(nèi)任何可能的舞弊都沒有包括重大的金額 

C、確定審計(jì)范圍內(nèi)擴(kuò)展審計(jì)程序的成本會(huì)超出潛在的收益 

D、假定審計(jì)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制是充分、有效的

  

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國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2018-06-14)

國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2018-06-14)

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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2018-06-14

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)》

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