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國際內(nèi)審師《內(nèi)審實務》每日一練:舞弊的調(diào)查(9.3)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/09/03 09:31:55 字體:

冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當時,很多考生關注哪里有國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)試題。正保會計網(wǎng)校CIA考試每日一練可以幫到大家。以下是CIA《內(nèi)部審計實務》每日一練:舞弊的調(diào)查,今天你學習了么?

單選題

內(nèi)部審計師在對某金融機構進行審計時發(fā)現(xiàn),負責審批貸款的主管違反有關政策,將一筆款項發(fā)放給某企業(yè)集團所屬的各獨立機構。并且該集團的財務總監(jiān)是負責審批貸款的主管的妻子。面對這種情況,內(nèi)部審計師應該采取的措施是:

A、告知負責審批貸款的主管,若其及時采取糾正措施,可以不在審計報告中提及此事

B、在后續(xù)調(diào)查完成之后再向管理層報告

C、將違規(guī)行為和利益關系告知管理層,并建議做進一步調(diào)查

D、將違規(guī)行為報告給司法部門

  

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國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎》(2018-09-03)

國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2018-09-03)

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正保會計網(wǎng)校
2018-09-03

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎》

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