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內(nèi)部審計師在對某商業(yè)銀行的審計中發(fā)現(xiàn),一名負(fù)責(zé)貸款的主任批準(zhǔn)了向同一企業(yè)集團(tuán)所屬的獨立子公司發(fā)放貸款,這違反了監(jiān)管政策。由于這位主任與該集團(tuán)的首席財務(wù)官是親屬關(guān)系,內(nèi)部審計師認(rèn)為該主任的行為是蓄意的,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng): |
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