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國際內審師《內審實務》每日一練:舞弊的審查程序(10.13)

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/10/13 11:16:22 字體:

冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當時,很多考生關注哪里有CIA試題。正保會計網校國際注冊內部審計師每日一練可以幫到大家。每日一練題目以知識點為單元,針對知識點做深入解析,讓大家每天進步一點點。以下是CIA《內部審計實務》每日一練。

單選題

丙公司發(fā)生一項舞弊,某生產經理訂購了大量的原材料運送到一個其自己擁有的獨立公司。該經理偽造驗收文件并且批準支付貨款。以下哪一項審計程序至可能發(fā)現(xiàn)這一舞弊?

A、對客戶的信息進行比對,分析客戶的原材料需求是不是正常。

B、挑選大量的款樣本并且向供貨商證實購買數(shù)量、購買價格和運輸日期。

C、挑選大量的付款樣本并且與采購定單、驗收報告、發(fā)票和支票復印件比較。

D、實施分析性測試,比較生產產量、材料采購和原材料庫存水平,調查存在的差異。

  

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國際內審師:每日一練《內審基礎》(2017-10-13)

國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-10-13)

國際內審師考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題,注冊學員登錄后系統(tǒng)記錄做題結果,方便您隨時查看在線測試記錄,讓您的復習備考更科學有效。每日一練在線測試系統(tǒng)期待您的熱情參與,也歡迎您提出意見和建議。正保會計網校祝您學習進步,夢想成真!

正保會計網校
2017-10-13

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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  • 趙海濤《內部審計實務》

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