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國際內審師《內審基礎》每日一練:風險評估框架(6.5)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/06/05 08:51:09 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計基礎》每日一練奉上,快來練習吧!

單選題

風險評估程序的第一步是將組織內可審計活動進行識別和分類。下列哪項不應作為可審計活動?

A、審計委員會為其召開的一次季度會議而制訂的會議日程?! ? 

B、總分類賬余額。

C、電算化信息系統(tǒng) 。     

D、與本組織有關的法律及法規(guī)。

  

  點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

  

國際內審師:每日一練《內審實務》(2017-6-5)

  國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-6-5)

  國際內審師考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。

正保會計網(wǎng)校
2017-6-5

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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  • 趙海濤《內部審計實務》

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