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CIA《內(nèi)審基礎》每日一練:風險和控制框架(7.4)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:晴 2019/07/05 17:44:35 字體:

2019年CIA考試報名簡章已經(jīng)出來啦!為幫助大家更好地備考,正保會計網(wǎng)校CIA考試每日一練將針對知識點做深入解析,讓大家每天進步一點點。以下是CIA《內(nèi)審基礎》每日一練,今天你學習了么!

內(nèi)部審計師可以積極協(xié)助組織進行風險管理過程的初步建立工作,但是這些協(xié)助工作如果超出了正常的保證和咨詢業(yè)務,就會損害獨立性,下面哪項是超出了正常的保證和咨詢業(yè)務的活動:

A、首席審計執(zhí)行官對于尚未建立風險管理流程的組織,提請管理層注意,并提出建議

B、對本組織的風險管理過程評估并且做出書面報告

C、對新建立的分銷系統(tǒng)的風險進行識別,并且對識別的風險進行管理

D、評價管理層針對采購系統(tǒng)識別的風險的有效性

 

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國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實務》(2019-07-04)

國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2019-07-04)

國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內(nèi)部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內(nèi)部審計實務》

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  • 趙欣《內(nèi)部審計知識要素》

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