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國際內審師《內審實務》每日一練:舞弊的調查(10.02)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/10/02 10:39:50 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA)考試,也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計實務》每日一練奉上,快來練習吧!

單選題

審計師在進行審計工作時,公司的一個職員來找該內部審計師并表示她有關于她所在的部門內部人員勾結、共同處理欺詐性索賠,并在小部分成員中私分收益的重要信息,她原與該內部審計師討論這件事,但希望匿名。該內部審計師應該:

A 、獲取信息,并制定能證實該信息的程序。

B 、讓該職員與發(fā)生舞弊者進行對質。

C 、回復這個職員,這一事件必須報告給適當?shù)慕M織官員以采取行動。

D 、書面記錄該信息,并據(jù)此對審計作出計劃。

  

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國際內審師:每日一練《內審基礎》(2017-10-02)

國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-10-02)

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正保會計網(wǎng)校
2017-10-02

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