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CIA《內審實務》每日一練:監(jiān)督業(yè)務處理的有效方法(8.28)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/08/28 08:48:18 字體:

CIA備考路上,哭過、累過、笑過,但只要堅持向前走,終將會拿到屬于我們的CIA證書。正保會計網(wǎng)校為大家準備了CIA每日一練在線測試,希望大家在每天的練習中理解、鞏固所學知識點。現(xiàn)在,CIA《內審實務》每日一練已經(jīng)準備好啦,快來練習吧!

cma 考試

單選題

內部審計部門對財務部門審計發(fā)現(xiàn),由于付款計劃系統(tǒng)存在問題,財務部門對很多供應商重復付款。在出點會上,財務部門的總裁告知審計師,他們正在采取措施收回款項,并在三個月內完善付款系統(tǒng)以避免這種情況再次發(fā)生。面對上述情況,首席審計執(zhí)行官應該采取下列哪種行動?

A、在下次計劃實施對財務部門的審計業(yè)務中重點關注此事 

B、在三個月后實施跟蹤活動 

C、監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行情況,并在適當?shù)臅r候,計劃跟蹤活動 

D、將這種情況上報審計委員會,由審計委員會主席決定是否采取跟蹤行動 

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國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-08-28)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-08-28)

國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內部審計實務》

    趙海濤主講:《內部審計實務》免費聽

  • 趙欣《內部審計知識要素》

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