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CIA備考路上,哭過、累過、笑過,但只要堅持向前走,終將會拿到屬于我們的CIA證書。正保會計網(wǎng)校為大家準備了CIA每日一練在線測試,希望大家在每天的練習中理解、鞏固所學知識點。現(xiàn)在,CIA《內審實務》每日一練已經(jīng)準備好啦,快來練習吧!
單選題
內部審計部門對財務部門審計發(fā)現(xiàn),由于付款計劃系統(tǒng)存在問題,財務部門對很多供應商重復付款。在出點會上,財務部門的總裁告知審計師,他們正在采取措施收回款項,并在三個月內完善付款系統(tǒng)以避免這種情況再次發(fā)生。面對上述情況,首席審計執(zhí)行官應該采取下列哪種行動?
A、在下次計劃實施對財務部門的審計業(yè)務中重點關注此事
B、在三個月后實施跟蹤活動
C、監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行情況,并在適當?shù)臅r候,計劃跟蹤活動
D、將這種情況上報審計委員會,由審計委員會主席決定是否采取跟蹤行動
【正確答案】C
【答案解析】 本題考查的知識點是監(jiān)督業(yè)務處理情況的有效方法。內部審計活動應該監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行情況,并在得到管理層反饋意見后的適當時期內,內部審計師就可以計劃跟蹤活動了。
國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-08-28)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-08-28)
國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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