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單選題
作為對采購部門進(jìn)行初步調(diào)查的一項工作,審計師閱讀了該部門的政策和程序手冊,審計師得出的結(jié)論是:該手冊對處理步驟作了很好的描述,并且包含有恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制制度設(shè)計內(nèi)容。下一個審計目標(biāo)就是確定內(nèi)部控制的操作效果。以下哪種程序?qū)τ趯崿F(xiàn)該目的至為合適?
A、編制流程圖。
B、編制系統(tǒng)文字說明。
C、進(jìn)行控制測試。
D、進(jìn)行實質(zhì)性測試。
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識點是審計業(yè)務(wù)的目標(biāo)。A不正確。流程圖適合于研究內(nèi)部控制的設(shè)計。審計目的是確定控制制度是否恰當(dāng)和有效,表明要對控制制度進(jìn)行測試。
B不正確。系統(tǒng)說明適合于研究內(nèi)部控制的設(shè)計。審計目的是確定控制制度是否恰當(dāng)和有效,表明需要對控制制度進(jìn)行測試。
C正確。內(nèi)部控制測試,又被稱為合規(guī)性測試,有助于審計師確定控制制度是否被遵守并且是否有效。例如,一項政策要求所有大額交易都必須由經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)測試控制制度時,審計師可以從大額交易抽取一個樣本,檢查是否都有經(jīng)理的批準(zhǔn),是否抽出的交易都符合經(jīng)理應(yīng)當(dāng)證實的項目標(biāo)準(zhǔn)。
D不正確。實質(zhì)性測試是確定目標(biāo)是否完成的測試,沒有必要測試內(nèi)部控制。
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2017-5-3)
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2017-5-3)
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