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新課上線:企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答分析與應(yīng)用,助你提升

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:蘇米亞 2020/09/02 18:37:47  字體:

內(nèi)部控制審計是通過對被審計單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價,是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內(nèi)部控制建議。

內(nèi)部控制審計是財務(wù)、審計人員晉升的重要考察內(nèi)容之一,《企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答分析與應(yīng)用》課程通過9個課時講解,助你輕松實現(xiàn)提升。免費試聽>>  購課通道>>

企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答分析與應(yīng)用

課程詳情介紹

一、課程名稱:

企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答分析與應(yīng)用

二、師資介紹:

李玉培,中國注冊會計師,多年大型審計項目經(jīng)驗,授課風格嚴謹,實戰(zhàn)性強。

三、課程詳情:

課程時長:9個課時

適合人群:財務(wù)工作者、事務(wù)所審計工作者

四、課程大綱:

第一章 企業(yè)內(nèi)部控制

第01講 企業(yè)內(nèi)部控制

第二章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

第02講 企業(yè)內(nèi)部控制審計

第三章 企業(yè)內(nèi)部控制審計測試流程

第03講 計劃內(nèi)部控制審計工作

第04講 了解和評價內(nèi)部控制的設(shè)計

第05講 測試控制的有效性

第06講 評價內(nèi)部控制缺陷及案例解析

第四章 企業(yè)內(nèi)部控制審計問題

第07講 企業(yè)內(nèi)部控制審計問題

第五章 企業(yè)內(nèi)部控制審計應(yīng)用

第08講 對控制環(huán)境的了解和測試

第09講 銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)控制測試、對財務(wù)報表審計結(jié)果的利用

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