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全新課程上線—內(nèi)部審計與反舞弊實(shí)務(wù),提高審計實(shí)務(wù)能力!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:xiemengxue 2020/09/10 11:21:23  字體:

舞弊審計的風(fēng)險主要是指企業(yè)組織中實(shí)際存在著舞弊行為及現(xiàn)象,而審計未能有效發(fā)現(xiàn),從而做出了不恰當(dāng)審計結(jié)論的可能性。

你知道如何反舞弊嗎?你知道如何避免舞弊嗎?

正保會計網(wǎng)校推出全新課程—《內(nèi)部審計與反舞弊實(shí)務(wù)》。本課程兩大部分九個課時,結(jié)合反舞弊案例讓你了解更透徹,并將所學(xué)知識運(yùn)用到實(shí)際工作中!

442內(nèi)部審計與反舞弊實(shí)務(wù)

課程詳細(xì)介紹

一、課程名稱

內(nèi)部審計與反舞弊實(shí)務(wù)

二、老師介紹

趙海濤,中國注冊會計師,國際內(nèi)部審計師,國內(nèi)某大型事務(wù)所高級經(jīng)理。曾先后多次負(fù)責(zé)IPO審計及大型國有企業(yè)的改制審計,常年負(fù)責(zé)上市公司及國企的年報審計,對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、大型設(shè)備制造企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)、金融性企業(yè)等均有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

對新審計準(zhǔn)則、會計準(zhǔn)則及最新相關(guān)規(guī)定、特殊行業(yè)會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行研究,對企業(yè)內(nèi)部控制框架的構(gòu)建與實(shí)施有獨(dú)到的見解。

三、課程大綱

第一部分 內(nèi)審與反舞弊

第01講 內(nèi)部審計重要性及舞弊相關(guān)概述

第02講 查找舞弊的思路、高風(fēng)險診斷

第03講 舞弊審計必查事項(xiàng)

第04講 反舞弊審計舉例

第二部分 實(shí)務(wù)案例

第01講 銀行內(nèi)審的反舞弊審查(一)

第02講 銀行內(nèi)審的反舞弊審查(二)

第03講 工薪舞弊審計

第04講 虛增外協(xié)合同套取資金審計、虛構(gòu)成本、關(guān)聯(lián)供應(yīng)商舞弊審計

第05講 聯(lián)手偷盜舞弊審計

四、課程詳情

(一)課程時長:6.7小時

(二)課程期限:自報名后183天

(三)適用人群:所有審計工作者

點(diǎn)擊了解詳情>>

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