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小編將大家在正保會計(jì)網(wǎng)校論壇上關(guān)于注冊會計(jì)師《稅法》科目的答疑問題整理出來了,希望對大家的學(xué)習(xí)有幫助,祝大家學(xué)習(xí)順利!
問:我公司是生產(chǎn)智能化產(chǎn)品的工業(yè)企業(yè),產(chǎn)品供應(yīng)給房地產(chǎn)公司。按照合同跨年度4次收款,第一次收款是收合同價(jià)款的40%,收款時(shí)必須開銷售貨物發(fā)票。但我公司真正供貨都滯后,1年后,我在開票時(shí),都交了增值稅,請問:對已收到貨款但要到跨年度實(shí)際發(fā)貨的,今年需要交所得稅嗎?今年收入按開票金額確認(rèn)嗎?謝謝老師!
答:所得稅上以分期收款方式銷售貨物的,按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。也就是說合同約定今年收40%的款項(xiàng),那么就要確認(rèn)收入,繳納所得稅。建議將合同改為預(yù)收款方式銷售貨物,可以再發(fā)出貨物的時(shí)候確認(rèn)收入。
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