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國(guó)際內(nèi)審師考試《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》科目
Topic A-2 在實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí) 要保持防范潛在舞弊的意識(shí)
知識(shí)點(diǎn)一:舞弊審計(jì)
舞弊審計(jì)的動(dòng)因:
一些非常規(guī)性交易和記錄遺漏所發(fā)出的警告信號(hào)。
管理層期望通過實(shí)施內(nèi)部審計(jì)能減少雇員舞弊的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》2120.A2,“內(nèi)部審計(jì)部門必須評(píng)估發(fā)生舞弊的可能性以及所在組織如何管理舞弊風(fēng)險(xiǎn)”。內(nèi)部審計(jì)師有責(zé)任通過審查和評(píng)估控制系統(tǒng)是否健全和有效,來揭露組織內(nèi)各經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部門可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和舞弊。
阻止舞弊的措施包括預(yù)防舞弊的發(fā)生和在舞弊發(fā)生后將影響降低到至低,而內(nèi)部控制制度是預(yù)防舞弊發(fā)生的第一道防線,也是發(fā)現(xiàn)舞弊的首要手段,因此,內(nèi)部審計(jì)師在盡量減少舞弊對(duì)組織的影響方面發(fā)揮著重要的作用。但應(yīng)該注意,建立控制制度以及維護(hù)制度有效性的首要責(zé)任應(yīng)該屬于管理層。
內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)舞弊的責(zé)任包括:
(1)確認(rèn)有關(guān)舞弊已經(jīng)發(fā)生的征兆或跡象;
?。?)確認(rèn)允許舞弊發(fā)生的控制弱點(diǎn);
?。?)評(píng)估舞弊征兆或跡象的充分性以決定是否實(shí)施舞弊調(diào)查。
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