東城區(qū)國資委直接監(jiān)管的國有及國有控股企業(yè)內部審計工作總體態(tài)勢良好
近日,東城區(qū)審計局積極研究在國有企業(yè)改制的新形勢下審計監(jiān)督的模式,在對區(qū)國資委安排的審計調查項目中,重點對其直接監(jiān)管的10家區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)的內部審計機構設置,內審工作狀況以及審計查出問題的落實、整改情況進行了深入的審計調查。調查結果表明:我區(qū)國有及國有控股企業(yè)基本設置了內部審計機構,其中50%以上企業(yè)設立了獨立的內部審計機構或配備了專職內審人員;絕大多數企業(yè)內部審計機構積極開展了對下屬企業(yè)領導人的經濟責任審計、專項審計、決算審計等內部審計監(jiān)督工作,并積極參與了企業(yè)內部規(guī)章制度的完善、建設工作,多數企業(yè)內部審計覆蓋面廣、反映問題較為深入,針對問題也有明確的整改措施。審計調查了解到,個別企業(yè)尚存在內部審計工作深度不夠的現象。
東城區(qū)審計局將進一步加強國有及國有控股企業(yè)的內部審計系統培訓、教育、指導工作,并充分利用企業(yè)內部審計機構及其審計結果,構建東城區(qū)審計監(jiān)督系統,以降低重大違法違紀問題發(fā)生的風險。
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