遼寧審計廳展開“小金庫”治理重點檢查工作
根據(jù)省治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于印發(fā)〈省直單位“小金庫”治理重點檢查工作實施方案〉的通知》,遼寧省審計廳于7月24日下午召開了關于開展省直單位“小金庫”治理重點檢查工作會議。省審計廳總審計師王衛(wèi)國和各業(yè)務處處長參加了會議。
王衛(wèi)國就開展此項工作提出了具體要求:一是要認真學習有關文件,深刻理解這次“小金庫”治理工作的重大意義;二是要認真研究政策,注重工作質量,保證實效,防范風險;三是各業(yè)務處要加強領導,做好配合,互相溝通情況;四是做好信息工作,及時反映工作中存在的問題。會議還傳達了省直單位“小金庫”治理重點檢查工作實施方案和重點檢查的時限和內容等。
本次重點檢查工作在遼寧省治理“小金庫”工作領導小組的統(tǒng)一領導下,按照統(tǒng)一政策、堅持查審分離,重大問題集中會審的原則進行。省審計廳承擔了對50戶省直單位的重點檢查任務。重點檢查的范圍是:2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)等。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,將追溯到以前年度。重點檢查的主要內容是:違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)等。主要包括:“小金庫”資金來源和支出情況;“小金庫”資金滾存余額和資產(chǎn)狀況;使用假發(fā)票,以及向企業(yè)、所屬或下級單位轉嫁、攤派和報銷費用問題;被檢查單位自查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進行糾正等。
目前,此項工作已全面展開,預計10月份結束。
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