湖北安陸市確保經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)取得實(shí)效
近年來,安陸市審計(jì)局積極采取促使,不斷深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容,逐步加大任中審計(jì)的力度,提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量,取得了明顯成效。去年,該局共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),其中:任中審計(jì)2項(xiàng),離任審計(jì)3項(xiàng),查出違紀(jì)違規(guī)金額324萬元,管理不規(guī)范金額367萬元,處理上繳財(cái)政20多萬元,提出審計(jì)整改建議18條,被采納16條。
一是量力而行,擬定項(xiàng)目計(jì)劃,做到積極穩(wěn)妥。實(shí)行任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合,逐步加大任中審計(jì)力度。每年年初,根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部任職狀況,結(jié)合最近年來開展審計(jì)的情況,在原來按照一級(jí)預(yù)算單位個(gè)數(shù)的20%安排審計(jì)計(jì)劃的前提下,有選擇性地?cái)M定3-5個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部作為任中審計(jì)對(duì)象,報(bào)市“雙審”領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,納入年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,由市政府辦發(fā)文執(zhí)行,保證了審計(jì)工作的順利開展。
二是完善程序,規(guī)范操作,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。從審計(jì)準(zhǔn)備階段接受審計(jì)項(xiàng)目委托、組成審計(jì)組開始,到審計(jì)結(jié)果報(bào)告的報(bào)送、審計(jì)檔案的整理和歸檔全過程,嚴(yán)格按照《湖北省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施暫行辦法》和《安陸市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》的要求進(jìn)行,每一個(gè)工作環(huán)節(jié)及其審計(jì)措施均落實(shí)到位,使審計(jì)程序符合規(guī)定要求,并以此來保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的質(zhì)量和水平,切實(shí)降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
三是突出重點(diǎn),審深審?fù),不斷提高審?jì)質(zhì)量。經(jīng)過不斷探索與總結(jié),在審計(jì)內(nèi)容上重點(diǎn)關(guān)注五個(gè)方面:一是職能工作任務(wù)(目標(biāo))完成情況,被審計(jì)人任職時(shí)間內(nèi),本部門(單位)主要工作職責(zé)及履行情況;二是單位財(cái)政(財(cái)務(wù))收支、資產(chǎn)負(fù)債情況,被審計(jì)人任職時(shí)間內(nèi),部門(單位)預(yù)算收入、支出、行政事業(yè)性收費(fèi)、專項(xiàng)資金(基金)使用、預(yù)算外收支、關(guān)聯(lián)單位經(jīng)濟(jì)往來、資產(chǎn)負(fù)債情況;三是投資決策和效益情況,部門(單位)投資項(xiàng)目總數(shù)、項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、決策過程,項(xiàng)目資金來源、資金管理、項(xiàng)目效益效果情況;四是內(nèi)控制度及執(zhí)行情況,被審計(jì)人任職時(shí)間內(nèi),所在部門(單位)建立業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)(資產(chǎn))管理制度、廉政建設(shè)制度以及這些制度的執(zhí)行情況;五是被審計(jì)人執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政規(guī)定情況。
四是實(shí)事求是,加強(qiáng)整改,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)取得實(shí)效。審計(jì)結(jié)果報(bào)告及時(shí)報(bào)送“雙審”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位,為干部的管理使用提供依據(jù)。對(duì)審計(jì)查出的重大違規(guī)問題,在依法處理和加強(qiáng)督辦整改的同時(shí),及時(shí)向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),便于領(lǐng)導(dǎo)掌握情況,加強(qiáng)干部管理和工作監(jiān)督。對(duì)涉及個(gè)人違紀(jì)的問題及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。對(duì)一般性違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的事項(xiàng),審計(jì)機(jī)關(guān)送達(dá)審計(jì)整改通知書,提出具體整改意見并督促其整改,保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)取得實(shí)效。全年共發(fā)出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改通知書6份,提出整改意見18條,得到了被審計(jì)單位的采納和認(rèn)真整改,取得了明顯實(shí)效。
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