舒城縣:一份審計報告,促進五方面工作改進
2010年08月16日 點擊數:65 來源:
日前,我縣一縣直單位收到審計局對該單位領導干部經濟責任審計報告后,該局領導班子高度重視 審計整改工作, 先后兩次召開專題會議,對審計反映的問題進行全面剖析,認真追根溯源、查找不足,做到眼前糾正與長遠制度相結合,逐項加以整改落實,促進了五個方面工作改進。
一是加強重大決策科學論證和民主參與。該局修訂了《重大經濟事項決策制度》,對重大工程項目在立項前進行多方論證,廣泛征求意見,召開專家論證會,單位干部職工及相關群眾座談會,增加工程項目透明度,確保重大工程項目科學性與民主性,合法性與合規(guī)性。
二是加強財務隊伍建設。抓好財會人員業(yè)務技能培訓,強化素質訓練,提高財會人員的政策水平、思想素質和業(yè)務素質。
三是加強加強財務管理。建立健全財務內部管理制度,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定,從嚴控制招待費、車輛費等支出。建立了內部審計制度。
四是加強票據和現金管理。針對收費票據管理無序,收款員現金滯留時間較長問題,該局出臺了《票據和現金管理制度》,以制度規(guī)范票據和現金管理。
五是完善維修工程招標、監(jiān)管和驗收制度。為確保維修工程建設公正、公開,工程建設符合標準,質量符合要求,該局及時修訂了《物資采購和工程招標監(jiān)管驗收管理制度》,實行物資公開采購,專人負責工程完工驗收。
【我要糾錯】 責任編輯:杜楠
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