前郭縣審計局深化財政預(yù)算執(zhí)行審計
今年,前郭縣審計局在認(rèn)真總結(jié)近幾年財政預(yù)算執(zhí)行審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,深入開展審前調(diào)查,制定了“抓住六個結(jié)合,突出五個重點(diǎn)”的審計實施方案,以提高今年的財政預(yù)算執(zhí)行審計的質(zhì)量和水平。
抓住六個結(jié)合:一是將審查預(yù)算編制與部門預(yù)算執(zhí)行審計相結(jié)合;二是將分析財政收支結(jié)構(gòu)與維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律相結(jié)合;三是將財政審計與專項審計調(diào)查相結(jié)合;四是將預(yù)算執(zhí)行審計與領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相結(jié)合;五是將預(yù)算執(zhí)行單位審計與延伸單位審計相結(jié)合;六是將手工審計與計算機(jī)輔助審計相結(jié)合,把計算機(jī)輔助審計作為提高財政審計質(zhì)量的一個重要手段。
突出五個重點(diǎn):一是突出重點(diǎn)審查財政收支平衡情況,看是否真實準(zhǔn)確辦理年終財政決算,有無收入掛往來、違規(guī)退庫沖減收入、支出掛帳、虛列支出、空調(diào)資金虛假財政平衡等問題;二是針對縣級財政運(yùn)轉(zhuǎn)困難的狀況,突出重點(diǎn)摸清財政“家底”和政府債務(wù)情況;三是突出重點(diǎn)審查專項資金分配、撥付及使用情況,看財政和主管部門對專項資金有無平均分配、資金撒胡椒面的現(xiàn)象,看用款單位是否按照批準(zhǔn)的項目和用途使用,有無虛報冒領(lǐng)、貪污私分和揮霍浪費(fèi)問題;四是突出重點(diǎn)審查稅收征、繳、免過程是否合規(guī),看稅務(wù)部門執(zhí)行稅收政策是否到位,有無改變稅種和預(yù)算級次,擅自調(diào)整分配比例等問題;五是突出重點(diǎn)項目單位的延伸審計,重點(diǎn)審計建設(shè)項目的真實性、效益性及決算的真實性。
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