孝南審計(jì)局“四個(gè)堅(jiān)持”督促整改見成效
近日,孝南區(qū)審計(jì)局對今年審計(jì)項(xiàng)目所涉及的43個(gè)單位向政府提交的“整改報(bào)告”進(jìn)行匯總分析,重點(diǎn)檢查和評估了15個(gè)單位的整改效果。匯總情況顯示:43個(gè)單位存在的26個(gè)方面的問題,應(yīng)整改資金12315萬元,截止11月,已整改到位12204萬元,整改率99.1%。同時(shí),被審計(jì)單位采納審計(jì)建議、制定并完善財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度47項(xiàng),整改工作取得了明顯成效。這與該局近年來各地注重審計(jì)整改工作,做好“四個(gè)堅(jiān)持”抓整改促規(guī)范密不可分。
一是堅(jiān)持依法處理,及時(shí)糾正重大違紀(jì)違規(guī)問題。該局始終把揭露和查處重大違紀(jì)違規(guī)問題作為審計(jì)重點(diǎn),對影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、危害財(cái)政資金安全、損失浪費(fèi)、有禁不止及屢查屢犯等重點(diǎn)問題,堅(jiān)持依法處理,絕不手軟。今年,下達(dá)審計(jì)決定38份,入庫罰沒收入80萬元,責(zé)令被審單位退還擠占挪用、濫發(fā)亂補(bǔ)資金93萬元,建議有關(guān)部門暫停撥付款項(xiàng)201萬元,制止決策不當(dāng)、避免損失浪費(fèi)687萬元。嚴(yán)厲的處理處罰措施,既嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)法紀(jì),又糾正了重大違紀(jì)問題。
二是堅(jiān)持審計(jì)跟進(jìn),全程監(jiān)督和幫助被審單位整改。把審計(jì)整改納入綜合目標(biāo)考核范疇,實(shí)行責(zé)任制管理,要求審計(jì)組在審計(jì)項(xiàng)目終結(jié)后,及時(shí)“跟進(jìn)”,督促被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)審計(jì)決定,整改存在的問題,并按照要求書面回復(fù)審計(jì)結(jié)論落實(shí)情況。11月份,又向?qū)徲?jì)項(xiàng)目涉及到的所有單位發(fā)函并集中開展審計(jì)回訪,被審單位均按要求向政府提交了“整改報(bào)告”并附注了相關(guān)證據(jù)材料。這種常態(tài)化和大規(guī)模的促整改措施,既強(qiáng)化了整改意識(shí),又促進(jìn)了整改機(jī)制的進(jìn)一步完善。
三是堅(jiān)持重點(diǎn)督辦,破解審計(jì)整改難題。在充分履行職能的同時(shí),借助外部力量,形成整改合力。今年,分別同人大、“雙審”領(lǐng)導(dǎo)小組和建設(shè)項(xiàng)目管理單位組成聯(lián)合檢查組,對預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府性投資審計(jì)中的15個(gè)單位開展了整改督辦,解決了一些整改不力、屢查屢犯、制度機(jī)制等方面的重點(diǎn)和難點(diǎn),也總結(jié)和推介了一些好的經(jīng)驗(yàn)和做法。開展聯(lián)合檢查督辦,有效地維護(hù)了整改工作嚴(yán)肅性。
四是堅(jiān)持成果利用,增強(qiáng)整改工作影響力。堅(jiān)持對被審計(jì)單位的整改情況進(jìn)行績效評價(jià),充分利用和轉(zhuǎn)化整改成果。制定年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),對整改不到位的單位,采取連續(xù)審計(jì)措施。同時(shí),在綜合目標(biāo)考核、單位評優(yōu)、文明單位申報(bào)及選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部等事項(xiàng)中,審計(jì)均提出了否決意見。今年,區(qū)委、區(qū)政府又將審計(jì)結(jié)果和整改效果納入創(chuàng)先爭優(yōu)、民主評議政風(fēng)行風(fēng)考核范圍。審計(jì)整改成果的廣泛運(yùn)用,既增強(qiáng)了單位整改的自覺,又?jǐn)U大了審計(jì)影響。
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