內(nèi)蒙古烏拉特后旗審計(jì)局強(qiáng)化四項(xiàng)措施規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為
烏拉特后旗審計(jì)局針對(duì)審計(jì)項(xiàng)目檢查中存在的問(wèn)題,依照審計(jì)有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了剖析,提出了規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)的四項(xiàng)措施,進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)執(zhí)法行為。
一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)。制訂了《 審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》等相關(guān)規(guī)章制度,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的每個(gè)環(huán)節(jié)都提出明確要求,確定每個(gè)環(huán)節(jié)的工作目標(biāo)、工作步驟、質(zhì)量要求和相應(yīng)責(zé)任。
二是實(shí)行“四級(jí)”審核制度。審計(jì)組代擬的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書(shū)、移送處理書(shū)經(jīng)業(yè)務(wù)股室、審理股、分管局長(zhǎng)審核后簽發(fā),明確了各自審核職責(zé),強(qiáng)化約束機(jī)制,促進(jìn)了執(zhí)法責(zé)任的落實(shí)。
三是建立股室復(fù)核制度。印發(fā)了《審計(jì)局審計(jì)復(fù)核辦法》,規(guī)定審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿、審計(jì)征求意見(jiàn)稿在股室內(nèi)實(shí)行審計(jì)組成員交叉復(fù)核,明確了復(fù)核人員職責(zé)、復(fù)核程序、復(fù)核要點(diǎn)和復(fù)核方式。
四是實(shí)行審計(jì)回訪(fǎng)制度。對(duì)年度已審過(guò)的單位實(shí)行回訪(fǎng)制度,即審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后,由分管局長(zhǎng)帶隊(duì),審理股、辦公室參加,進(jìn)行檢查回訪(fǎng),聽(tīng)取廉政情況和問(wèn)題反映,同時(shí)督促被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)建議進(jìn)行整改和落實(shí)。
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