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若上月已結(jié)轉(zhuǎn)銷售方開具紅字發(fā)票如何處理

2011-3-17 11:30 正保會計網(wǎng)校論壇 【 】【打印】【我要糾錯

  【問】銷售方開具紅字發(fā)票如何做分錄,如果上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,要不要沖回。

  【解答】需要沖回。

  銷售時分錄為:

  借:銀行存款/庫存現(xiàn)金

   貸:主營業(yè)務(wù)收入

     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)

  結(jié)轉(zhuǎn)時分錄為:

    借:主營業(yè)務(wù)成本

   貸:庫存商品

  紅字沖回為:

     借:主營業(yè)務(wù)收入

    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

   貸:銀行存款

  借:庫存商品

   貸:主營業(yè)務(wù)成本

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