實(shí)務(wù)課程:真賬實(shí)訓(xùn)納稅實(shí)訓(xùn)招生方案免費(fèi)試聽(tīng) 初當(dāng)會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知會(huì)計(jì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)電算化

 綜合輔導(dǎo):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)行業(yè)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)審計(jì)業(yè)務(wù) 初當(dāng)出納崗位認(rèn)知現(xiàn)金管理報(bào)銷核算圖表學(xué)會(huì)計(jì)

您的位置:首頁(yè)>實(shí)務(wù)操作>熱點(diǎn)實(shí)務(wù)> 正文

跨月如何開(kāi)具增值稅發(fā)票?

2010-12-16 11:2 國(guó)稅總局 【 】【打印】【我要糾錯(cuò)

  【問(wèn)】我公司每月業(yè)務(wù)量較大,每月所需增值稅發(fā)票量也較大,可能會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月增值稅發(fā)票不夠開(kāi)具的問(wèn)題,比如上月銷售10萬(wàn)元,上月增值稅發(fā)票開(kāi)具9萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅按10萬(wàn)元申報(bào),本月銷售11萬(wàn)元,增值稅發(fā)票開(kāi)具12萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅按11萬(wàn)元申報(bào),但當(dāng)?shù)囟惥忠蟊驹卤仨毎磳?shí)際增值稅發(fā)票開(kāi)具金額12萬(wàn)元申報(bào)銷項(xiàng)稅。從總體上來(lái)說(shuō),我公司并未造成少交增值稅問(wèn)題,僅是因個(gè)別月份增值稅發(fā)票量不夠用,而存在次月開(kāi)具發(fā)票問(wèn)題。原國(guó)稅局下發(fā)的增值稅申報(bào)表附一表中有“上期已申報(bào)、當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票”這一欄,但部分地區(qū)申報(bào)表無(wú)此欄,企業(yè)將如何填報(bào)申報(bào)表?

  【解答】由于核定發(fā)票量不能滿足業(yè)務(wù)需要時(shí),按政策規(guī)定,納稅人可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?zhí)岣甙l(fā)票版面或增加發(fā)票供應(yīng)量,不會(huì)出現(xiàn)發(fā)票不夠開(kāi)具情況。因此,申報(bào)表附列資料(表一)無(wú)“上期已申報(bào)、當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票”欄。

  對(duì)納稅人因不了解政策而發(fā)生的上期已申報(bào)、次月開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù),請(qǐng)納稅人于主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或市局溝通,經(jīng)核實(shí),上期確實(shí)已申報(bào)納稅的收入,次月開(kāi)具發(fā)票后不應(yīng)再申報(bào)納稅。

  有關(guān)具體辦理程序方面的事宜請(qǐng)直接向您的主管或所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:cheery
發(fā)表評(píng)論/我要糾錯(cuò)