在認真總結分析央企內控機制建設經(jīng)驗與存在問題的基礎上,國資委將制定下發(fā)中央企業(yè)內部控制建設指導意見。
在財政部等五部委聯(lián)合下發(fā)內控指引后,國務院國資委也將出臺多項舉措加強央企內控制度建設。國資委副主任孟建民日前在中央企業(yè)內部審計工作會議上透露,結合當前形勢以及企業(yè)內部審計發(fā)展趨勢,在認真總結分析中央企業(yè)內部控制機制建設經(jīng)驗與存在問題的基礎上,國資委將制定下發(fā)《中央企業(yè)內部控制建設指導意見》。
孟建民指出,當前,不少企業(yè)治理結構不健全,決策機制不完善;一些企業(yè)戰(zhàn)略不清晰,資源配置缺乏戰(zhàn)略導向;部分企業(yè)內控機制存在缺陷,授權與責任不清晰,有法不依、有章不循的情況仍然存在;部分企業(yè)風險意識淡薄,風險識別與防范能力不強,重大資產(chǎn)損失時有發(fā)生;少數(shù)企業(yè)財務基礎管理薄弱,重大財務事項管控不力;有的企業(yè)會計核算不規(guī)范,資產(chǎn)質量和經(jīng)營成果嚴重不實,等等。
對此,孟建民表示,這些問題的存在,嚴重影響中央企業(yè)的市場競爭能力,也嚴重影響中央企業(yè)的社會形象,迫切需要通過加強內部審計的監(jiān)督與咨詢工作,有效保障中央企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
為繼續(xù)提高內審質量,孟建民提出,內審功能要從查錯防弊向價值管理轉變;內審重點要從由財務收支審計向管理審計轉變;內審關口要從由事后監(jiān)督向過程控制轉變;內審組織體制要從分散管理向集中管理轉變;審計方法要從傳統(tǒng)的現(xiàn)場檢查向現(xiàn)場檢查與遠程在線審計相結合轉變。
孟建民在日前召開的全國國資委系統(tǒng)財務監(jiān)督工作會議上還指出,支持企業(yè)通過發(fā)債、上市、引入戰(zhàn)略投資者等直接融資方式,調整融資結構,降低資金成本,提高資金使用效率。