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內(nèi)部控制審計報告的標(biāo)題統(tǒng)一規(guī)范為“審計報告”
內(nèi)部控制審計報告需要載明收件人的全稱
如果注冊會計師在審計過程中識別出非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,應(yīng)當(dāng)在審計報告中增加非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段
內(nèi)部控制審計報告的日期不應(yīng)早于注冊會計師獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的日期
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內(nèi)部控制審計報告需要載明收件人的全稱
如果注冊會計師在審計過程中識別出非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,應(yīng)當(dāng)在審計報告中增加非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段
內(nèi)部控制審計報告的日期不應(yīng)早于注冊會計師獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的日期