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進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄應(yīng)該如何記錄?
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速問速答進項稅轉(zhuǎn)出是指企業(yè)在銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)時,可以將已經(jīng)繳納的進項稅額從應(yīng)納稅額中扣除,實現(xiàn)減稅的目的。其會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
其中,進項稅額指企業(yè)購進貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
其中,進項稅額指企業(yè)購進貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅。
2023-05-14 08:55:34
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