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老師,生產(chǎn)部的管理人員,和直接人工,他們的工資應(yīng)該怎么做?發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢?她們的工資成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784960| 提問時(shí)間:01/03 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
管理人員的就是制造費(fèi)用, 直接人工一線職工的生產(chǎn)成本 借制造費(fèi)用工資、 生產(chǎn)成本工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資。 月末制造費(fèi)用都是沒有余額的, 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
01/03 15:16
84784960
01/03 15:21
老師,那發(fā)工資的分錄,是不是管理人員,生產(chǎn)部管理人員,直接人工人員的工資,可以全部記,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎?
郭老師
01/03 15:22
對(duì)的是的,是這么做的。
84784960
01/03 15:33
老師,最后的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,生產(chǎn)成本就有數(shù)據(jù)了,那這個(gè)生產(chǎn)成本的數(shù)據(jù)后續(xù)應(yīng)該怎么處理分錄呢?它期末有數(shù)據(jù)正常嗎?
郭老師
01/03 15:34
如果是完工入庫(kù)了,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面去,既有庫(kù)存商品帶生產(chǎn)成本。
郭老師
01/03 15:34
借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本。
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