問題已解決
12月份開票200萬,其中有一份發(fā)票30萬,重復(fù)開票,因為前面開票有錯誤,后面重開了忘記紅沖。我在1月份紅沖的那我12月份的增值稅報200萬企業(yè)所得稅要報200萬嗎,如果企業(yè)所得稅報270萬,會不會出風(fēng)險
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速問速答您好,增值稅要申報,所得稅可以不報,紅沖的發(fā)票入賬損益科目改以前年度損益調(diào)整。但增值稅和所得稅收入不一樣,要準(zhǔn)備好資料,稅務(wù)會打電話問的,金額這么大
01/04 22:16
84785033
01/05 06:41
所得稅入了的話也沒事吧,我暫估成本一月紅沖
84785033
01/05 06:42
我說錯了,所得稅報170萬,等于少報30萬
琦禎異寶
01/05 06:45
您好,是的,可以的,稅務(wù)問差異我們說出原因就可以
84785033
01/05 06:52
那我所得稅報200萬也可以吧,暫估成本
琦禎異寶
01/05 06:55
哇,您好聰明,?這個太好了,增值稅和所得稅收入一樣了,匯繳時收入調(diào)調(diào),成本也調(diào)減,太聰明了
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