問題已解決
你好,老師,我是開2024年12月的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在1月份那怎么辦,第二個(gè)問題是12月份發(fā)票是開成增值稅專用發(fā)票,我是小規(guī)模是要開普通發(fā)票開成專用發(fā)票怎么辦
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紅沖,然后再重新開。這個(gè)月需要正常交費(fèi)。
01/08 12:30
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01/08 12:31
是夸年度的也是紅字沖嗎
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01/08 12:31
對的對的可以可以可以。
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01/08 12:33
重復(fù)多開同一個(gè)發(fā)票也是紅字沖銷嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 12:34
是的對的是的對的。
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01/08 12:36
我是普通發(fā)票,開成增稅專用發(fā)票又是跨年度的。我是賣農(nóng)機(jī)的是免稅的。那體現(xiàn)要交費(fèi)了怎么?
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01/08 12:37
我是免稅,變成要繳費(fèi)了,怎么辦?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 12:37
你好,需要正常繳稅,專票開多少交多少,先繳納,到時(shí)候再申請退稅不就行。
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01/08 12:39
那報(bào)表總銷售額不會符合?怎么弄?
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01/08 12:41
老師,紅字沖銷是怎么沖
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 12:41
按照錯(cuò)誤的來做,先按照錯(cuò)誤的來就行
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01/08 12:43
?什么意思呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/08 12:44
哦,就是你怎么開錯(cuò)了,怎么申報(bào)呀?按照不含增值稅的金額來申報(bào)收入,也是填寫不含稅的呀。
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