問題已解決

老師,麻煩問下,我有個(gè)公司,10月份是小規(guī)模,11月變?yōu)橐话慵{稅人了,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,看只有一般納稅人開票的數(shù)據(jù),沒有之前小規(guī)模申報(bào)數(shù)據(jù),請問老師我要不要把之前小規(guī)模數(shù)據(jù)手動(dòng)填進(jìn)一般納稅人申報(bào)表上

84785023| 提問時(shí)間:01/10 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不需要的,你需要單獨(dú)去申報(bào)增值稅小規(guī)模這個(gè)。
01/10 09:40
郭老師
01/10 09:41
小規(guī)模的單獨(dú)申報(bào)他的銷售額,一般納稅人填寫一般納稅人之后的。
84785023
01/10 09:45
小規(guī)模就沒有了,之后都是一般納稅人,所以之前的數(shù)據(jù)不用管是?
郭老師
01/10 09:45
對的,但是你的小規(guī)模期間的那個(gè)需要零申報(bào)。10月份沒有銷售額的話,就零申報(bào)。
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