问题已解决
我的其他應(yīng)收款款項未收回來,我可以做營業(yè)外支出,然后調(diào)增交所得稅嗎



可以的,就那樣處理就行
01/10 10:23

84784959 

01/10 10:40
我本年繳納了去年的所得稅,應(yīng)該怎么什么分錄?

家權(quán)老師 

01/10 10:43
補計提匯算所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-所得稅
補稅????????????
借:應(yīng)交稅費-所得稅
貸:銀行存款

84784959 

01/10 10:48
這樣子的話,就變成今年的所得稅一項會增加

84784959 

01/10 10:49
就變成會計賬祈與稅務(wù)的申報的那個減已預(yù)交對不上

家權(quán)老師 

01/10 10:51
那個交的是上年的稅,跟本年無關(guān)哈,

84784959 

01/10 10:55
但是會計賬那里顯示減今年的預(yù)繳的稅,會加上這一筆,我是不是不用理會他了?

家權(quán)老師 

01/10 10:58
不用理會那個,那個是補交上年的稅
