問題已解決

老師,8月份開了一張發(fā)票,在第三季度的交增值稅的時候發(fā)現(xiàn)開錯了,但是已經(jīng)跨月了,就按正常開票交了稅,在11月份的時候把那張發(fā)票紅沖了,再開具了藍(lán)字發(fā)票,那申報增值稅的時候怎么操作

84784970| 提問時間:01/10 11:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,申報的時候就按照正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵后的金額申報
01/10 11:49
84784970
01/10 11:55
老師,因為我在10月份開具了五個點的租賃費,11月份紅沖的是8月份開具的,那在申報表第四行直接填上9月份開的不含稅銷售額了,紅沖的和開具的就抵掉了,只要填10月份開具五個點租賃費發(fā)票的不含稅金額就可以了對嗎?
東老師
01/10 11:59
對,沒錯的,就是這樣
84784970
01/10 12:03
老師,5%不含稅納稅銷售額:696397.26,增值稅不含稅銷售額3%:200207 無票收入:737979 那么在申報表第三欄要不要填寫增值稅不含稅銷售額3%:200207這個數(shù),還是直接在第一欄寫:無票和已經(jīng)開具3%的不含稅銷售額
東老師
01/10 12:14
這個直接在第一欄填寫就成
84784970
01/10 15:19
老師。小規(guī)模開票增值稅不含稅銷售額1%是:209019.85 未開票不含稅銷售額1%金額是:729167.78? 把開票和未開票的不含稅金額合計數(shù)填寫在第一欄系統(tǒng)不行
東老師
01/10 15:19
這個交稅就是應(yīng)該填寫在普票里面啊
84784970
01/10 15:27
老師,你看一下,209019.84是開票了得,我有無票收入不含稅金額是:729167.89我直接在第一欄填寫開票和無票收入的合計,系統(tǒng)不可以,應(yīng)該怎么填寫
東老師
01/10 15:28
但是你交稅的話就是應(yīng)該填寫在這里面也沒錯兒啊
84784970
01/10 15:29
老師,那第一欄我應(yīng)該填寫合計開票和無票的合計數(shù)對吧
東老師
01/10 15:30
對呀肯定都得填寫上
84784970
01/10 15:31
老師,你看一下,209019.84是開票了得,我有無票收入不含稅金額是:729167.89我直接在第一欄填寫開票和無票收入的合計,系統(tǒng)不可以,應(yīng)該怎么填寫
東老師
01/10 15:32
這個它有什么提示呢?
84784970
01/10 15:34
就是我不能把第三欄已開票的不含稅金額刪掉。我在第一欄寫了合計數(shù)就不行
東老師
01/10 15:39
你好開了5%的發(fā)票了,是嗎?
84784970
01/10 15:40
開了5%的發(fā)票是沒錯,那個5%的不含稅銷售額沒錯,就是開了1%的發(fā)票那,我要把無票收入加上去
東老師
01/10 15:41
得在第三行把1%和未開票收入數(shù)填上
84784970
01/10 15:47
填上了,但是第一欄就不顯示數(shù)據(jù),但是系統(tǒng)算出來的稅有對不上了
東老師
01/10 15:47
這個不應(yīng)該呀他第一欄和第三欄這個不應(yīng)該呀,他第一欄和第三欄應(yīng)該都會有數(shù)才對呀
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