問(wèn)題已解決

郭老師請(qǐng)問(wèn)下9月份有張油費(fèi)發(fā)票沒(méi)入賬,可是抵扣時(shí)勾選了,這種情況9月的油費(fèi)發(fā)票我做到10月份賬上可以嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
01/10 14:53
84784983
01/10 14:56
老師確認(rèn)可以做到10月份賬上是嗎,9月份給抵扣了
郭老師
01/10 14:59
你好可以的 就是補(bǔ)上
84784983
01/10 15:03
10月份賬上做這個(gè)9月份已經(jīng)抵扣的油費(fèi)發(fā)票是吧
郭老師
01/10 15:04
可以的,可以的。就相當(dāng)于你9月份少做了,然后10月份給他補(bǔ)做上。9月份也不對(duì),10月份也不對(duì),但是累計(jì)起來(lái)就是正確。
84784983
01/10 18:19
郭老師請(qǐng)問(wèn)下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元,然后在賬上一直掛著呢,這個(gè)我該怎么處理好呢,能更正來(lái)沖紅2024年暫估的材料嗎,2023年沖紅分錄 借原材料-142200.72, 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72 借貸都是負(fù)數(shù) 老師這種情況賬上還用處理嗎
郭老師
01/10 18:20
材料出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?借原材料貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付暫估款。
84784983
01/10 21:56
老師材料沒(méi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),就是沖銷時(shí)把某個(gè)憑證暫估的材料給多沖了,這個(gè)還用把多沖的這個(gè)做個(gè)藍(lán)子后在沖其他暫估的憑證號(hào)呢
郭老師
01/10 22:41
沖多了就做材料入庫(kù) 沒(méi)有的話一般就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對(duì)吧沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784983
01/11 08:51
老師年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,如果不結(jié)轉(zhuǎn)可以吧
郭老師
01/11 08:51
你好,沒(méi)有認(rèn)證,不需要結(jié)轉(zhuǎn),就是有余額。
84784983
01/11 09:11
就是把認(rèn)證抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
郭老師
01/11 09:12
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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