問題已解決
年底結(jié)轉(zhuǎn),認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
01/16 14:03
84785016
01/16 14:10
如果今年1月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),分錄怎么做,去年有留底稅額
文文老師
01/16 14:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
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