問題已解決
老師,去年暫估入賬的,一月取得發(fā)票后如何處理?
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暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
01/17 09:33
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84784975 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/17 09:34
謝謝老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/17 09:35
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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