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老師,應付職工薪酬科目,職工教育經費借方有余額,是不是沒有計提,工資貸方有余額,是計提了沒有發(fā)放,對的呢吧

84785043| 提問時間:01/17 18:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是,應付職工薪酬科目,職工教育經費借方有余額, 是沒有計提。 工資貸方有余額,是計提了沒有發(fā)放。
01/17 18:25
84785043
01/17 18:32
老師,你們接手一個公司的賬務,發(fā)現交接前的錯誤,一般是反結賬回去修改然后更正申報,還是說不動以前的賬,錯誤更正到發(fā)現的當期
文文老師
01/17 18:37
不動以前的賬,錯誤更正到發(fā)現的當期
84785043
01/17 18:40
就是說哪個余額不對了,核對出來正確的后,將差額做分錄,用未分配利潤,是嗎,
文文老師
01/17 18:46
是,將差額做分錄,用未分配利潤
84785043
01/17 18:51
老師,我還沒交接,但是發(fā)現有個成本不該進,做錯了,目前這個會計改了賬,申報表沒改,因為我跟她說12月賬錯了的時候,她就不高興不理我了,所以現在我也不好再給她說讓把申報表更正申報,這個如果一直不更正導致25年期初數就不對了,是不是就麻煩大了
文文老師
01/17 19:09
不會的,匯算時,可按正確的填寫
84785043
01/17 23:30
這筆20多萬目前從成本改進到費用里了,如果沒有更正申報的話,到所得稅匯算清繳的也不用調增吧,我接手后這樣的情況應該怎么調整呢
文文老師
01/18 09:08
不用,到所得稅匯算清繳的也不用調增
文文老師
01/18 09:08
匯算時, 按正確的填寫
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