問題已解決
你好,老師,我第二季度申報未開票收入436萬,按5%的稅率,當(dāng)時不小心按含稅金額申報了,然后現(xiàn)在開票開了,不含稅金額400.18萬元,申報稅的時候我只能沖未開票收入400.18萬元嗎?
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速問速答你好,你去更正修改吧,你把這個400.18填寫到當(dāng)時的436里面,多交的稅款申請退回。然后紅沖的時候也紅沖400.18
01/21 10:10
84784964
01/21 10:15
更正申報退稅的話,不會有問題吧
郭老師
01/21 10:15
哦,沒有問題的,可以的呀。
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