問題已解決

我公司之前未計(jì)提工資也未計(jì)提工會費(fèi),也未上交過工會費(fèi)。但是每月從工資里扣除員工工會費(fèi)。請問發(fā)放工資時分錄如何做?

84785013| 提問時間:01/24 15:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-工會費(fèi)
01/24 15:20
84785013
01/24 15:23
為什么要計(jì)入其他應(yīng)收款呢?
小菲老師
01/24 15:23
同學(xué),你好 你要放在其他應(yīng)付款也行,需要一個中轉(zhuǎn)科目
84785013
01/24 15:25
因?yàn)槲覀儚膩頉]上交過工會費(fèi),這個錢用來發(fā)福利,如果計(jì)入到其他應(yīng)收款,那么再付福利費(fèi)的時候怎么平這個科目
小菲老師
01/24 15:26
同學(xué),你好 付福利費(fèi) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785013
01/24 15:28
如果提前付了應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收,但是沒提前付,是不是計(jì)入其他應(yīng)收款不合理
小菲老師
01/24 15:29
同學(xué),你好 對,用其他應(yīng)付款比較合適
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