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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司之前未計(jì)提工資也未計(jì)提工會費(fèi),也未上交過工會費(fèi)。但是每月從工資里扣除員工工會費(fèi)。請問發(fā)放工資時分錄如何做?
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速問速答同學(xué),你好
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款-工會費(fèi)
01/24 15:20
84785013
01/24 15:23
為什么要計(jì)入其他應(yīng)收款呢?
小菲老師
01/24 15:23
同學(xué),你好
你要放在其他應(yīng)付款也行,需要一個中轉(zhuǎn)科目
84785013
01/24 15:25
因?yàn)槲覀儚膩頉]上交過工會費(fèi),這個錢用來發(fā)福利,如果計(jì)入到其他應(yīng)收款,那么再付福利費(fèi)的時候怎么平這個科目
小菲老師
01/24 15:26
同學(xué),你好
付福利費(fèi)
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
84785013
01/24 15:28
如果提前付了應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收,但是沒提前付,是不是計(jì)入其他應(yīng)收款不合理
小菲老師
01/24 15:29
同學(xué),你好
對,用其他應(yīng)付款比較合適
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