問題已解決

老師,當(dāng)月不能取得成本發(fā)票,我正常入賬,下月把拿到發(fā)票放進(jìn)上月憑證后面,可以嗎?再就是當(dāng)月專票是不是要到下月才能做抵扣。

84785004| 提問時(shí)間:01/24 15:21
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 當(dāng)月取不到發(fā)票,可以暫估入賬。 下月取得發(fā)票,需要把暫估沖掉,按照發(fā)票重新做
01/24 15:22
小菲老師
01/24 15:22
同學(xué),你好 當(dāng)月取得的發(fā)票,當(dāng)月可以抵扣
84785004
01/24 15:30
當(dāng)月成本供應(yīng)商確認(rèn)過了,像春節(jié)期間或者周未對(duì)方不能開票,我先入賬,下月拿到發(fā)票后再把發(fā)票放到這張憑證后面,不行?只能說當(dāng)月沒有拿到發(fā)票不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣
小菲老師
01/24 15:31
同學(xué),你好 不可以的
84785004
01/24 15:39
是不是關(guān)聯(lián)到進(jìn)項(xiàng)抵扣成本票跟入賬月對(duì)不上
小菲老師
01/24 15:40
同學(xué),你好 不是,是1月份的賬,不能放之后月份的發(fā)票
84785004
01/24 15:46
也就是當(dāng)月的賬只能放當(dāng)月的票,但業(yè)務(wù)是上月的
小菲老師
01/24 15:50
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785004
01/24 16:02
現(xiàn)實(shí)工作中,其實(shí)很多情況都是當(dāng)月做賬當(dāng)月不能取得發(fā)票,那豈不是拿到發(fā)票后要把前面的憑證沖銷又要重新做一遍,這樣不是不能核算出記賬月實(shí)際費(fèi)用及利潤(rùn)了 。這也是我想不明白的一個(gè)點(diǎn)。想請(qǐng)教一下老師你們實(shí)際工作中怎么操作。
小菲老師
01/24 16:33
同學(xué),你好 實(shí)物中,是根據(jù)發(fā)票來做賬,發(fā)票2月取得2月做賬
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