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請問老師,上年計提的稅金比實際繳納的金額大,賬務怎么處理?

84785041| 提問時間:01/24 15:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 多計提的紅沖就行
01/24 15:30
84785041
01/24 15:31
分錄怎么做謝謝
小菲老師
01/24 15:32
同學,你好 你計提分錄發(fā)一下
84785041
01/24 15:32
借營業(yè)稅金及附加貸應交稅費
小菲老師
01/24 15:33
同學,你好 借:稅金及附加? 負數(shù) 貸:應交稅費 負數(shù)
84785041
01/24 15:38
好的謝謝老師
小菲老師
01/24 15:39
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
84785041
01/24 15:47
老師,按照你的分錄做的,應交稅費是平的,但是稅金及附加期末貸方有余額
小菲老師
01/24 15:50
同學,你好 之后會損益結(jié)轉(zhuǎn)的
84785041
01/24 15:50
知道了謝謝老師
小菲老師
01/24 15:51
不客氣,祝工作順利
84785041
01/24 15:55
還有企業(yè)所得稅多計提的情況是一樣處理嘛,借所得稅費用貸應交稅費
小菲老師
01/24 15:57
同學,你好 是一樣處理的,做負數(shù)分錄
84785041
01/24 15:57
不需要做以前年度損益調(diào)整?
小菲老師
01/24 16:00
同學,你好 金額不大,不用的
84785041
01/24 16:02
好的再次感謝
小菲老師
01/24 16:33
不客氣,祝工作順利
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