問題已解決
請問老師,上年計提的稅金比實際繳納的金額大,賬務怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
多計提的紅沖就行
01/24 15:30
84785041
01/24 15:31
分錄怎么做謝謝
小菲老師
01/24 15:32
同學,你好
你計提分錄發(fā)一下
84785041
01/24 15:32
借營業(yè)稅金及附加貸應交稅費
小菲老師
01/24 15:33
同學,你好
借:稅金及附加? 負數(shù)
貸:應交稅費 負數(shù)
84785041
01/24 15:38
好的謝謝老師
小菲老師
01/24 15:39
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
84785041
01/24 15:47
老師,按照你的分錄做的,應交稅費是平的,但是稅金及附加期末貸方有余額
小菲老師
01/24 15:50
同學,你好
之后會損益結(jié)轉(zhuǎn)的
84785041
01/24 15:50
知道了謝謝老師
小菲老師
01/24 15:51
不客氣,祝工作順利
84785041
01/24 15:55
還有企業(yè)所得稅多計提的情況是一樣處理嘛,借所得稅費用貸應交稅費
小菲老師
01/24 15:57
同學,你好
是一樣處理的,做負數(shù)分錄
84785041
01/24 15:57
不需要做以前年度損益調(diào)整?
小菲老師
01/24 16:00
同學,你好
金額不大,不用的
84785041
01/24 16:02
好的再次感謝
小菲老師
01/24 16:33
不客氣,祝工作順利
閱讀 21