問題已解決

我現(xiàn)在收到一批進(jìn)口貨物 我繳納了進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅 那我改如何做賬呢 我繳納的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅 是借應(yīng)交稅費(fèi) 關(guān)稅 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸銀行存款 但是我進(jìn)口的貨物已經(jīng)到了 那我是不是要針對這批貨物做個(gè)業(yè)務(wù)?

84784958| 提問時(shí)間:01/26 13:26
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。 進(jìn)口貨物的關(guān)稅計(jì)入該貨物的成本 所以 進(jìn)口時(shí)兩稅款如下做賬 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 進(jìn)口貨物 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
01/26 13:29
apple老師
01/26 13:29
如果不是原材料 你換一下會(huì)計(jì)科目
84784958
01/26 13:29
那我前面說的我繳納的進(jìn)口關(guān)稅增值稅 流水是不是這樣做?
apple老師
01/26 13:31
關(guān)稅做的不對, 它要計(jì)入進(jìn)口貨物的成本 不計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果是分月業(yè)務(wù) 那么。進(jìn)口貨物到貨了,把關(guān)稅轉(zhuǎn)入貨物成本
apple老師
01/26 13:32
我的意思是說。 假如你做的分錄不能改了?,F(xiàn)在貨物到了。你把做錯(cuò)的關(guān)稅的轉(zhuǎn)出來
84784958
01/26 13:33
我現(xiàn)在可以改的 但是我現(xiàn)在沒懂意思是說我做的進(jìn)口增值稅是對的 但是做的進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)該做到成本里是這個(gè)意思不 那做到成本里關(guān)稅改如何做賬 分錄是什么
apple老師
01/26 13:35
對的。增值稅做對了。關(guān)稅錯(cuò)了。應(yīng)該計(jì)入物品成本。 假如你進(jìn)口的貨物為原材料 進(jìn)口關(guān)稅=100 進(jìn)口增值稅=200 那么。 借 原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 200 貸 銀行存款 300
apple老師
01/26 13:36
貨物價(jià)值=400 那么。 借 原材料=400 貸 應(yīng)付賬款=400 最終原材料成本=100+400=500
84784958
01/26 13:36
還是沒懂 我現(xiàn)在進(jìn)口的是亞麻籽 804噸 單價(jià)是3670 我按照海關(guān)繳款書做賬 增值稅就是借進(jìn)項(xiàng)貸銀行 那關(guān)稅呢 借庫存商品 借進(jìn)口關(guān)稅? 貸應(yīng)付賬款?
apple老師
01/26 13:41
關(guān)稅計(jì)入貨物成本。意思是說 在賬務(wù)處理時(shí) 不會(huì)體現(xiàn)關(guān)稅這個(gè)字眼的, 就把它當(dāng)做是庫存商品的金額的一部分價(jià)值 因此。 做分錄時(shí),按照海關(guān)繳款書上的 關(guān)稅金額做賬 摘要寫 繳納進(jìn)口亞麻籽關(guān)稅 假如繳款單 增值稅=200 關(guān)稅=100 借 庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 200 貸 銀行存款 300
apple老師
01/26 13:43
貨物到公司后,此時(shí) 再做真正的貨款。這個(gè)貨款是欠供應(yīng)商的。和海關(guān)繳款書沒有任何關(guān)系 是按照進(jìn)口發(fā)票做賬的, 假如貨款=500 借 庫存商品 500 貸 應(yīng)付賬款 500
apple老師
01/26 13:45
海關(guān)繳款書上的 組成計(jì)稅價(jià)格 對于賬務(wù)處理沒有任何關(guān)系 你只用上面 的 關(guān)稅和增值稅 做賬
84784958
01/26 13:47
我真的是糊涂了 我是國企 我沒辦法向國外匯款 我找到a公司他去國外采買亞麻籽 現(xiàn)在才買回來 貨物也已經(jīng)進(jìn)口了 我繳納的進(jìn)口關(guān)稅增值稅 現(xiàn)在貨已經(jīng)是在庫房了 按你的意思說 我現(xiàn)在關(guān)稅增值稅都是錯(cuò)的 我應(yīng)該做的是 借庫存商品 貨值+關(guān)稅 再借繳納的進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 做一筆這個(gè)就可以是么? 但是現(xiàn)在我有個(gè)問題 我在業(yè)務(wù)開展的時(shí)候給對方給過一筆預(yù)付款 但是比這現(xiàn)在收到的貨值要低 我該怎么弄 因?yàn)槲沂盏降睦U款書就當(dāng)做是我能抵扣的進(jìn)項(xiàng)票了 對方不會(huì)再給我開具發(fā)票 開具發(fā)票 對應(yīng)的這批貨 就有兩筆發(fā)票抵扣
apple老師
01/26 13:56
同學(xué)你好。 增值稅抵扣的憑據(jù) 就是 海關(guān)繳款書。 不需要問供應(yīng)商要發(fā)票, 你的增值稅部分是正確的, 它和海關(guān)有關(guān),不需要向供應(yīng)商 支付這個(gè)錢,也不要計(jì)入應(yīng)付賬款。 這樣吧。 你把這個(gè)業(yè)務(wù)的信息全部提供給我。我給你把分錄全部做出來。你再針對不明白的提問。 另外。關(guān)稅計(jì)入貨值。它只是針對你家的貨物被出售或者領(lǐng)出時(shí)的成本增加了。不是說要支付給供應(yīng)商的貨款。 針對這個(gè)業(yè)務(wù) 海關(guān)繳款書上 關(guān)稅=? 增值稅=? 這個(gè)業(yè)務(wù)和供應(yīng)商的貨款是多少 然后又支付了多少
84784958
01/26 14:04
老師這是海關(guān)交款證書
84784958
01/26 14:04
還有這三張
84784958
01/26 14:05
還有這兩張
apple老師
01/26 14:14
可能有兩張發(fā)重復(fù)了, 關(guān)稅單 633 發(fā)了兩張 關(guān)稅單 634 沒發(fā)。 不過金額應(yīng)該都一樣的, 好的 針對每一對稅單比方說 632 稅單 會(huì)計(jì)分錄 這么做 借 庫存商品 66390.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 72365.43 貸 銀行存款 138755.73 這樣的分錄是 4 筆
84784958
01/26 14:15
我的誤區(qū)就在 庫存商品 你寫的金額應(yīng)該是繳納關(guān)稅的金額對吧 那我的貨值呢?
apple老師
01/26 14:16
此時(shí) 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 =73365.43*4=293461.72 不需要問供應(yīng)商要發(fā)票,憑借海關(guān)繳款書抵扣
apple老師
01/26 14:17
你的貨值。是 供應(yīng)商給你的發(fā)票。 和這個(gè)海關(guān)繳款書沒有任何關(guān)系
apple老師
01/26 14:19
這個(gè)業(yè)務(wù)可以理解為 假如在國內(nèi)購買貨物時(shí)。同時(shí)還請運(yùn)輸公司給運(yùn)輸?shù)焦?。此時(shí)。運(yùn)費(fèi)計(jì)入貨物成本 記賬邏輯是一樣的, 只是你的業(yè)務(wù)是關(guān)稅計(jì)入貨物成本
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