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員工福利費(fèi)放在應(yīng)付職工薪酬科目核算,原來直接放管理費(fèi)用核算,那報(bào)銷發(fā)票來時(shí),分錄是是借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸現(xiàn)金,然后計(jì)提還是?
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您好,是的,然后計(jì)提,借,管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018 09/23 18:51
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2018 09/23 18:57
老師,是先報(bào)銷再計(jì)提是嗎?
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2018 09/23 18:58
老師,員工加班聚餐這種福利也是通過應(yīng)付職工薪酬核算是吧
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王雁鳴老師 
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2018 09/23 19:02
您好,是的,先報(bào)銷再計(jì)提,您好,加班聚餐也是的。
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