问题已解决
公司這個月開始進行勞務派遣,收到人力資源公司的外包工資發(fā)票,應該用什么科目做賬呢?是直接計入費用呢還是做應付職工薪酬呢
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您好屬于人力資源代發(fā)的工資,計入應付職工薪酬
2018 11/21 11:41

不計入費用嗎?具體科目怎么樣的呢,老師

暖暖老師 

2018 11/21 11:53
借:應付職工薪酬-應付工資
貸:銀行存款

84785009 

2018 11/21 11:57
不需要計提,進入費用嗎?

暖暖老師 

2018 11/21 11:58
如果數(shù)額提前定了就需要計提,是工資,不是費用

84785009 

2018 11/21 12:00
老師,如果不計入對應費用-職工薪酬計提,那么借方科目我應該怎么做呢

暖暖老師 

2018 11/21 12:04
可以記入管理或者制造費用

84785009 

2018 11/21 12:06
如果銷售人員工資呢

暖暖老師 

2018 11/21 12:07
那就是銷售費用~工資

84785009 

2018 11/21 12:09
計提時:借:對應費用-職工薪酬
貸:應付職工薪酬
收到發(fā)票時:借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
是這樣嗎,老師

暖暖老師 

2018 11/21 12:14
嗯,很正確就是這樣做

84785009 

2018 11/21 12:18
老師,這個是外包公司代扣的社保發(fā)票50000,其中有23000是代扣員工的,另外一部分是公司承擔部分,又該怎樣記賬呢
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暖暖老師 

2018 11/21 12:20
借:應付職工薪酬~社保金27000
其他應付款~代扣代繳個稅23000
貸銀行存款

84785009 

2018 11/21 12:21
需要計提嗎

84785009 

2018 11/21 12:22
怎樣計提

暖暖老師 

2018 11/21 12:22
社保不需要計提,發(fā)生時直接記賬就可以

84785009 

2018 11/21 12:26
那社保公司部分不用進去入費用嗎?借:管理/銷售費用-社保
貸:銀行存款

暖暖老師 

2018 11/21 12:28
計提借:管理/銷售費用-社保
貸:應付工資
繳納:借應付工資
貸銀行(zhòng)r
也可以的,一個單位 可能處理不同
