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代開發(fā)票怎么作廢呢?在申報時怎么填寫?
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根據(jù)《國家稅務總局關于印發(fā)〈稅務機關代開增值稅專用發(fā)票管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發(fā)〔2004〕153號)第十二條規(guī)定:“代開專用發(fā)票遇有填寫錯誤、銷貨退回或銷售折讓等情形的,按照專用發(fā)票有關規(guī)定處理。
稅務機關代開專用發(fā)票時填寫有誤的,應及時在防偽稅控代開票系統(tǒng)中作廢,重新開具。代開專用發(fā)票后發(fā)生退票的,稅務機關應按照增值稅一般納稅人作廢或開具負數(shù)專用發(fā)票的有關規(guī)定進行處理。對需要重新開票的,稅務機關應同時進行新開票稅額與原開票稅額的清算,多退少補;對無需重新開票的,按有關規(guī)定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報稅款。”
2018 12/22 11:30
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2018 12/22 11:35
老師 我是要把票拿到稅務局退票嗎?讓他們作廢嗎?
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/22 11:39
是的,可以到稅務局退票,這樣更有把握
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2018 12/22 11:45
那么退完票后 申報的時候怎么填
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/22 11:47
根據(jù)你的作廢原因申報
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